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      3. 底部版權

        版權所有: 承德二中 地址:河北省承德市 郵編:067000 冀ICP備17029788號-1 網站建設:中企動力唐山

        資訊詳情

        承德二中2019年預算情況說明

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        2019年預算情況說明

        一、承德市第二中學學校概況

        1.1主要職責

        學校實施初中義務教育和高中學歷教育,促進基礎教育發展。

        我校肇建于1950年,是河北省首批辦好的24所重點中學之一。學校前身是“工農速成中學 ”,1971年定名為承德市第二中學,1998年3月加掛河北省第三外國語高中校牌,2002年2月改為河北省承德外國語學校。2007年12月通過河北省示范性高中的檢查驗收,2009年被確定為河北省課改樣本校,2014年12月學校成為全市惟一一所連續十六年八次被評為河北省文明建設先進單位的普通高中學校。2012——2014連續三年榮獲市“普通高中推進素質教育教學進步獎”。

        學校現占地115畝,建筑面積6.6萬平方米。學校現有60個教學班,教職工245人,其中特級教師4人,研究生7人,高級教師104人,一級教師118人。學校堅持教育與管理相結合的原則,創新和拓寬德育教育途徑,以活動為載體,切實加強德育工作。建立高效的教學管理機制,保證教學質量的穩步提升。

        1.2內設機構

        1、行政組織管理部門:負責全校的日常行政及組織管理工作,做好服務、協調、督辦、人事、勞資、宣傳、紀檢監察工作,保證學校各項工作順利進行。校園網站、學校網絡、教師培訓管理系統的維護和管理。

        2、教學、科研工作部門:以提高教師實施素質教育的能力和水平為重點,以提高教師整體素質、自覺遵循教育教學規律,掌握現代化的教育教學方法和手段、培養創新精神和實踐能力為目標,加強師資隊伍建設。積極爭取和組織申報科研課題,加強教師的繼續教育工作。

        3、德育與安全保衛工作部門:遵循學生發展規律,以學生綜合素質測評為抓手,通過規范管理和教育活動,將學生培養成愛黨愛國,胸懷理想,遵紀守法,誠實守信、文明知禮,身心健康的合格人才;根據上級關于加強學校保安力量的指示精神,全面開展安全管理工作,開展逃生避險、救護演練、消防演練等。學生宿舍各種安全防范工作,宿舍的指紋化管理等。

        4、后勤保障工作部門:為保證學校各項工作正常運轉,購置辦公用品,供水、電、暖,設備日常維護、維修改造,校園綠化、消防設施安全,設備及學生課桌椅的更新及購置等。按照學校設置標準進行校園占地和基礎設施建設,房屋建筑物、大型節能設備的維修維護項目;校園的綠化美化、花草樹木的養護工作、校園保潔、污水處理、道路硬化及路燈的維護等工作。加強食堂、商店、水房等學生服務部門的管理,食堂售飯系統維修維護工作。

        5、外事工作與服務部門:依據外國語學校管理的相關政策法規,按照合法程序聘任外教,加強外教日常生活工作的管理,最大限度的利用外教資源。根據創建外國語學校的特色,加強國際交流與合作,培養具有國際胸懷、世界視野的國際型人才。

        二、績效預算信息情況說明

         

        三、政府采購預算執行情況

        采購人名稱

        采購項目名稱

        資金來源

        采購方式

        財政預算

        備注

        承德二中

        印刷費

        財政撥款

        政府采購

        30萬元

         

        承德二中

        補充公用經費

        財政撥款

        政府采購

        30萬元

         

        承德二中

        辦公費

        財政撥款

        政府采購

        15萬元

         

        承德二中

        教育基礎設施維修改造

        專項收入

        政府采購

        200萬元

         

        四、國有資產信息

              我單位嚴格按照國有資產有關規定管理本單位國有資產,現將具體情況說明如下:

        1、2019年度國有資產占有情況

        總體情況:上年年末我單位資產總額為84207472.15

        分布構成:

        我單位資產構成:流動資產5101484.16元,銀行存款4003502.83元,財政應返還額度461600.00,其他應收款636381.43元,固定資產79105987.99元,其中:

        土地、房屋及構筑物總額為61441830.03元,通用設備11909570.64元,專用設備1132941.00元,文物及陳列品50052.72元,圖書、檔案205296.00元,家具、用具、裝具4366297.60元。

        2、2019年度擬購置情況

        承德二中2019年度擬購置物品總額275萬元。

        其中:印刷費30萬元;補充公用經費(專用材料費)30萬元;教育基礎設施維修改造200萬元;購置辦公用品15萬元。

        五、“三公”經費預算情況說明

              我單位嚴格《預算法》要求,將財政部門批復的預算在門戶網站公開,現將具體情況說明如下:

        1、2019年部門預算安排的總體情況

        承德二中預算收入合計為5455.43萬元,其中:財政撥款收入5455.43萬元,上級補助收入  0  元,事業收入  0  元,其他收入   0     元  。

        本年支出合計  5455.43 萬元,其中:基本支出  5112.43萬元,項目支出  343萬元,上繳上級支出  0   元,對附屬單位補助支出  0   元,

        2、2019年承德二中運行經費安排情況

        承德二中運行經費預算安排767.72萬元,其中:辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用767.72萬元

        3、三公經費預算情況說明

        2018年承德二中“三公”經費公共預算財政撥款決算支出   8.41  萬元,比上年減少  4.49  萬元,同比降低36.65%。具體支出情況如下:(一)公務用車購置及運行維護費支出     6.49萬元,同比減少  5.35    萬元,同比降低45.19%。①公務用車購置支出  0   萬元,同比下降0%。②公務用車運行維護費支出  6.49  萬元,同比降低45.19%。(二)公務接待費支出  0.82  萬元,同比增長50%。(三)因公出國(境)費支出  1.10  萬元,同比增長100%。我單位三公經費變動主要原因分別是:   執行國家政策,控制三公經費,節約開支,公務用車正在準備車改,一車停用。接待費為我校2018年增加了京津冀協同發展項目,接待北京市關工委和老校長下鄉活動  。我校為外國語學校,增加與國外學校的交流與學習 。

        因公出國(境)情況:本年度組織因公出國(境)團,1  人次,參加其他單位組織的因公出國(境)團組  1  人次。

        公務車輛購置及保有情況:本年購置公務用車輛,年末公務用車保有量  2  輛。

        公務接待情況:本年公務接待批次,93  人次。

        六、相關名詞解釋

        (一)財政撥款收入:本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

        (三)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

        (四)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

        (五)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

        (六)結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

        (七)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

        (八)基本支出:是指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

        (九)項目支出:是指本系統單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出

        (十)基本建設支出:是指由本級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及購建基礎設施、大型修繕所發生的一般公共預算財政撥款支出,不包括政府性基金、財政專戶管理資金以及各類拼盤自籌資金等。

        (十一)其他資本性支出:是指由各級非發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰備性和應急性儲備、土地和無形資產,以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

        (十二)“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        (十三)其他交通費用:指單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如飛機、船舶等的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、出租車費用、公務交通補貼等。

        (十四)公務用車購置:指本系統公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。

        七、預算批準日為2019年2月24日。

         

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